為進一步加強合規管理、防范重大風險,2023年10月17日至27日,蘇墾農發審計部會同中介機構開展2023年度合規管理專項審計工作。本次合規管理專項審計,是在集團公司第二次黨代會勝利召開的大背景下,內部審計工作進一步向管理領域延伸,強化各單位經營管理過程中的合規管理意識、提升合規管理能力的重要實踐。
此次合規管理專項審計對蘇墾麥芽、金太陽糧油、蘇州蘇墾、大華種業安徽分公司和河南分公司等下屬分子公司內部的各項制度和流程進行全面檢查,聚焦集團和公司重大經濟方針政策及決策部署落實情況,并對單位合規管理情況進行審計評價,防范控制重大風險。同時,審計組也對公司重大工程項目投資前期介入跟蹤,著力防范工程領域重大風險,促進合規建設。
近年來,蘇墾農發高度重視合規管理、風險控制,構建全面、全方位合規管理體系,扎實開展各項合規管理工作,有效保障了公司經營管理的持續穩健發展。內部審計作為合規管理的第三道防線,監督服務于公司合規管理及風險防控,持續將合規管理專項審計納入年度審計計劃,聚焦集團及公司重要戰略部署,重點圍繞內部控制制度及合規體系的建立與執行情況,揭示風險,以查促改,強化單位合規意識,樹立合規經營理念,助力公司合規管理。
接下來,審計部將認真學習貫徹落實集團公司第二次黨代會精神,圍繞“雙百雙千”目標,以問題和風險為導向,以價值創造為目標,聚焦主責主業,揭示重大問題、防范重大風險和推進重點工作,加強審計整改,做好“下半篇文章”,與其他監督力量協同構建大監督體系,努力為江蘇農墾、蘇墾農發高質量發展貢獻內部審計力量。